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    某公司ERP管理系統(tǒng)詳細(xì)解決方案25

    來(lái)源:巨靈鳥(niǎo)軟件  作者:進(jìn)銷(xiāo)存軟件  發(fā)布:2018/3/15  瀏覽次數(shù):2820

    采購(gòu)員:

    1 創(chuàng)建采購(gòu)訂單

    根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)自動(dòng)創(chuàng)建成采購(gòu)訂單。如果物料來(lái)源于多個(gè)供應(yīng)商,則可將請(qǐng)購(gòu)單行劃分為多行后,再分別創(chuàng)建成不同供應(yīng)商的采購(gòu)訂單。

    期初數(shù)據(jù)初始化時(shí)提供直接輸入系統(tǒng)的未完采購(gòu)訂單;其它都必須通過(guò)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)創(chuàng)建成采購(gòu)訂單。

    2 供應(yīng)商與價(jià)格的選取

    系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)物料會(huì)自動(dòng)帶出供應(yīng)商并確定相應(yīng)價(jià)格,采購(gòu)人員可根據(jù)每次實(shí)際改寫(xiě)。

    如采用來(lái)源規(guī)則,系統(tǒng)將自動(dòng)分配供應(yīng)商

    報(bào)價(jià)單的內(nèi)容:供應(yīng)商、項(xiàng)目、單價(jià)、幣種、生效日期。

    價(jià)格有變動(dòng)時(shí),輸入新的報(bào)價(jià)單,在舊的報(bào)價(jià)單中輸入失效日期

    注意:采購(gòu)訂單上的列表價(jià)格可改,因此價(jià)格控制上通過(guò)《采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行檢查表》進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。。

    3 采購(gòu)訂單報(bào)批

    根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的審批路徑提交審批;

    4 采購(gòu)訂單或采購(gòu)協(xié)議發(fā)放單的發(fā)放

    根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生單據(jù)采用電子郵件或紙面?zhèn)髡姘l(fā)放(打印的采購(gòu)訂單上將不顯示價(jià)格)。

    要求供應(yīng)商送貨同時(shí)需附帶采購(gòu)訂單;

    采購(gòu)處處長(zhǎng):

    1 采購(gòu)訂單的審批

    采用系統(tǒng)在線審批和書(shū)面簽字并行。系統(tǒng)為涉及采購(gòu)業(yè)務(wù)的所有各部門(mén)人員定義其相關(guān)的職務(wù)、職位,并對(duì)不同采購(gòu)業(yè)務(wù)定義了兩個(gè)相應(yīng)的采購(gòu)審批層次,同時(shí)可以定義各職務(wù)或職位的審批權(quán)限。同時(shí)也作書(shū)面的簽字審批,備查。

    2 通過(guò)《采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行檢查表》監(jiān)督采購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況;對(duì)于采購(gòu)員無(wú)理由擴(kuò)大采購(gòu)計(jì)劃、修改單據(jù)匹配選項(xiàng)、及任意調(diào)動(dòng)價(jià)格的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。

    財(cái)務(wù)審計(jì)處:

    1 采購(gòu)合同、協(xié)議的審批,其他業(yè)務(wù)單據(jù)不由審計(jì)處審核。

    采購(gòu)接收入庫(kù)業(yè)務(wù)

    本章節(jié)主要描述采購(gòu)接收入庫(kù)流程的解決方案,詳細(xì)流程如下:

     

    崗位及業(yè)務(wù)要求描述:

    物管處倉(cāng)管員:

    1 辦理到料接收業(yè)務(wù);

    2打印《物料接收單》并報(bào)驗(yàn);

    3根據(jù)檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)事務(wù)并將信息錄入系統(tǒng);

    特殊情況下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)允許倉(cāng)庫(kù)作無(wú)訂單接收,但采購(gòu)部門(mén)在一天時(shí)間內(nèi)必須補(bǔ)做新訂單或用已有的采購(gòu)訂單與該批貨物作匹配后,倉(cāng)庫(kù)方可進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù)事務(wù)處理。

    4打印《入庫(kù)單》簽字并轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員、采購(gòu)員簽字。

    質(zhì)管處檢驗(yàn)員:

    1 根據(jù)《物料接收單》進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)注明確標(biāo)識(shí);

    2 檢驗(yàn)不合格的物料出具檢驗(yàn)不合格通知單;

    3 在《入庫(kù)單》上簽字;

    采購(gòu)員:

    1 根據(jù)檢驗(yàn)不合格通知單辦理退貨。

     具體要求過(guò)程參考下述采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程。

    2 在倉(cāng)庫(kù)打印的入庫(kù)單上簽字。

    3 匹配發(fā)票

    l  要求供應(yīng)商在開(kāi)具發(fā)票的同時(shí)注明相應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào);

    財(cái)務(wù)部:

    1 審計(jì)發(fā)票數(shù)量金額

    2 根據(jù)相應(yīng)采購(gòu)訂單、物料接收單、入庫(kù)單、供應(yīng)商發(fā)票匹配情況處理相應(yīng)應(yīng)付帳務(wù)。財(cái)務(wù)部保留入庫(kù)單、供應(yīng)商發(fā)票存檔。

     

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